我校高度重视内部控制制度的建设与完善,为全面贯彻落实上级部门关于内部控制规范的相关要求,近期组织开展了内部控制制度自查工作。本次自查以《行政事业单位内部控制规范》为指导,围绕单位层面和业务层面的内部控制关键环节,重点对预算管理、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目及合同管理等六大领域进行了全面梳理和检查。通过自查,旨在及时发现内控体系运行中存在的薄弱环节和风险点,进一步优化管理流程,健全监督机制,提升学校内部治理水平和风险防范能力,为学校教育教学工作的规范开展提供有力保障。
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学校内控制度自查报告
