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小金库专项检查工作自查报告

本次小金库专项检查工作自查报告旨在全面梳理和规范单位内部资金管理,确保财务纪律的严格执行。通过自查自纠,重点排查是否存在账外资金、公款私存、违规开支等行为,强化内部监督机制,防范廉政风险。报告详细记录了自查范围、方法、发现的问题及整改措施,为后续完善财务管理制度提供依据,确保资金使用合法合规,促进单位健康有序发展。

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